具体要求:
岗位职责:
1.1负责定期或不定期对各子公司、事业部和职能部门的工作目标完成情况进行监督检查;并督促工作目标未按时完成的责任部门,要求其进行原因分析和提出对策,并跟踪检查对策的落实和运行情况;
1.2根据公司内审制度,负责对各子公司、事业部和职能部门进行审计,审计内容包含但不限于:财务收支审计、经济责任审计、专项审计、合同审计、固定资产审计和内控审计等;
1.3负责公司合规(合法、合制和合德)审计。
1.4负责监督审查质量目标分解和考核标准的合理性、质量数据的真实性,及时监督跟进质量目标的完成情况,保持目标持续改善。
1.5负责监督公司质量标准的制定、管理工具和管理方法的导入和推广、现场管理标准化的实施及改进工作。
1.6负责督促和推进子公司、事业部开展质量瓶颈、制造质量难题的分析和改进。
1.7负责监督和部分参与客户和市场质量问题的收集和传递,监督质量问题原因分析和对策报告的合理性和有效性及整改到位情况,监督推进故障库建设,规避后续制造过程中重复质量问题的发生。
1.8监督子公司和事业部供应商质保能力的推进和验收工作,监督新供应商的选择和不定期抽查实物质量,监督采购比例分割的合理性,督促推进质量防线的前移和防控体系的建立。
1.9负责跟踪和监督公司重要项目或关键任务的进度;稽查集团内部控制管理体系是否持续运行;
1.10负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
1.11依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;
任职资格:
1、本科以上学历,会计、审计等相关专业;
2、熟悉内部审计流程与规范、it企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
3、四年以上相关内部审计工作经验,有大型企业内部审计工作经验者优先;
4、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先;
5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;
6、正直诚实,工作态度积极,责任心强;
7、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;
8、积极主动、敬业上进、责任感强
9、良好的语言、文字表达能力,熟练运用microsoft office办公软件。